送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-09 11:20

那我本月还需要先记:借管理费用贷现金不?因为一直为入账

天中照明孟 追问

2017-03-09 11:21

开局发票的日期是去年的

邹老师 解答

2017-03-09 11:18

你好,借;应交税费——应交增值税   贷;管理费用 
在附表填写减免

邹老师 解答

2017-03-09 11:32

你好,需要的

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相关问题讨论
你好,借;应交税费——应交增值税 贷;管理费用 在附表填写减免
2017-03-09 11:18:37
您好 哪个月实际抵减增值税的时候,那个月再做抵减增值税分录。
2021-04-01 16:03:54
借管理费用,贷银行存款,做这个就可以的。
2021-10-09 16:14:53
先勾选认证,再进项转出。申报时按480元抵减
2019-05-15 10:30:20
您的分录错误,正确分录如下: 1、支付款项时: 借:管理费用 贷:银行存款 2、全额抵扣时: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2020-01-08 17:47:36
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