送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-01-25 18:12

借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款

太阳当空照 追问

2022-01-25 18:16

这样写可以吗?
借:管理费用-工资    贷:银行存款

刘艳红老师 解答

2022-01-25 18:18

不可以,计提时:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资

太阳当空照 追问

2022-01-25 18:25

计提是每年年底都要做吗?
都有哪些科目需要计提?

刘艳红老师 解答

2022-01-25 18:28

计得每个月都需要计提,一般来说需要计提工资、职工教育经费、工会经费、折旧、银行利息、各项税费以及根据企业情况需要计提的费用。 计提,是按权责发生制要求,属于本期的费用,但是尚未支付或不需支付,需要预提。

太阳当空照 追问

2022-01-25 18:32

那如果是当月的月底发工资还需要计提吗?怎么做会计分录?

刘艳红老师 解答

2022-01-25 18:34

当月计提当朋发放,都需要先计提下的。和我刚发给你的两笔分录是一样的。

太阳当空照 追问

2022-01-25 18:36

多谢老师

刘艳红老师 解答

2022-01-25 18:36

不客气,很高兴帮你解答。

太阳当空照 追问

2022-01-25 18:36

是先登记计提费用还是后登记计提

刘艳红老师 解答

2022-01-25 18:38

计提时:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
发放时:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款

太阳当空照 追问

2022-01-25 18:39

例如
当月28号打款工资
应该怎么写分录的先后
28号前登记: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
28号打款:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
是这样吗老师

刘艳红老师 解答

2022-01-25 18:46

是的,就是你这样的,先计提的。

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相关问题讨论
这样写可以吗? 借:管理费用-工资    贷:银行存款
2022-01-25 18:16:30
这个可以入营业外支出-捐赠。
2021-06-25 17:41:49
同学你好!这个话 记入管理费用吧
2021-06-24 14:48:56
你好 借 管理费用-业务招待费 贷 银行存款
2019-11-06 15:07:59
你好!一级科目不可以国家有规定,二级科目可以适当的有单位加减。
2015-10-19 14:45:32
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