送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-03-10 11:11

请问我的分录要怎么做。 收到发票时又要怎么做,

22年初协议14班王书素 追问

2017-03-10 12:53

发票是给我们的,因为税是我们交的,交750元

笑笑老师 解答

2017-03-10 11:10

您好,这样也不对的。您都没有发票,就没有进项。先不讨论三流合一这个问题了。税费应记入营业外支出。

笑笑老师 解答

2017-03-10 11:15

您好,发票不是给您们的吧?

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相关问题讨论
您好,意思是供应商买了材料,材料没发给你们,发票开给您们,这样做是不对的。
2017-03-10 10:15:36
您好,这样也不对的。您都没有发票,就没有进项。先不讨论三流合一这个问题了。税费应记入营业外支出。
2017-03-10 11:10:03
你好,对方给你开负数发票,你红冲成本就可以
2020-01-04 11:13:43
您好请问您收到错误发票怎么写的分录
2019-12-02 16:15:03
你好;     那剩下的5万都不支付了吗 
2021-11-18 16:56:16
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