11月份购进的材料还没开发票来怎么入帐,老师 问
同学你好 暂估入库就可以 借原材料、 贷应付账款暂估 答
老师你好,我第一个独立做小公司的会计,现在到年底 问
我之前的公司也要求了 备用金年底还了次年再借呢 答
什么是毛利?具体公式是什么? 问
营业成本包含期间费用和折旧啥的么?那和营业利润有什么区别? 答
老师,您好,我想问一下,我们公司商品卖出去了,然后客 问
那怎么知道库存准不准啊,没有其他入库,那我后期要归还给客户怎么查到明细呢。这个维修可能有一段时间,不是马上就能还给客户 答
当年欠发的工资,在下一年才有钱补发,当年申报个税 问
不能确定,是不是只能在次年发放月的时候算个税,再一并申报? 答
公司供应商生产产品,需要进材料,替供应商直接付材料款15750元,然后其中750元是税额,是承担的。15000元是当做货款付给供应商,发票未收到,另外付货款14142元,分录要怎么做。 收到发票时又要怎么做,这样对吗?
答: 您好,意思是供应商买了材料,材料没发给你们,发票开给您们,这样做是不对的。
公司供应商生产产品,需要进材料,替供应商直接付材料款15750元,然后其中750元是税额,是承担的。15000元是当做货款付给供应商,发票未收到,另外付货款14142元,分录要怎么做。 收到发票时又要怎么做,这样对吗?不是供应商材料没发给我们,材料是供应商自己进的货。只是代他们付款
答: 您好,这样也不对的。您都没有发票,就没有进项。先不讨论三流合一这个问题了。税费应记入营业外支出。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我司购买供应商材料,供应商发票税率开错,我司已认证,供应商红字发票已开,进项税额转出分录怎么做
答: 您好请问您收到错误发票怎么写的分录
我们一共购买8万的材料,发票已收到,由我们经理个人取现先付了2万,但材料供应商要求先把2万块打到我们公司的账户上,然后我们在公对公打给他们8万,那么,这笔分录我应该怎么做呢
我们是挂靠的,按开票金额挂靠公司打材料款35万,供应商收了税钱是24500 供应商打给我们20万,供应商扣了62352的材料款,还差我们63148的款,请问分录我要怎么做?
22年初协议14班王书素 追问
2017-03-10 12:53
笑笑老师 解答
2017-03-10 11:10
笑笑老师 解答
2017-03-10 11:15