请问老师,去年年底暂估的原材料已领用完,现在发票到了,冲销后原材料出现了负数,怎么处理?
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于2022-02-10 12:39 发布 1069次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-10 12:41
你暂估的时候暂估的多吗?暂估的成本是不是没有红冲?
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你暂估的时候暂估的多吗?暂估的成本是不是没有红冲?
2022-02-10 12:41:39

你好,数量是负数的。
2022-03-24 09:13:44

你好,是进项发票的红冲?
2021-12-09 18:38:37

年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10

您好,实际操作中,可以在摘要栏写上收到发票,借:原材料,正数,借:原材料,负数,一正一负处理即可。或者红冲原来的暂估入库凭证,然后再按发票金额做分录,借:原材料,贷:应付账款,也可以。最后把差额用调整单记入生产成本,再转入产成品成本中。
2016-12-06 10:03:25
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