老师好,有一些专用发票虽然开了,有的没有来报销,有 问
你好,同学,可以不勾选抵扣,先把费用暂估记账,等报销时再勾选抵扣。 答
请问老师,人力资源公司有2000万成本、120万进项税 问
同学,你好 人力资源公司,税负率最低2%,增值税6% (销项-120)/营业收入=2% 那么销项为180万,不含税销售额是3000万 答
老师,您好!请问一下,季报小规模的资产负债表数据填 问
同学,你好 资产负债表,是填写期末数的 答
利润表当中管理费用为啥出现了负数 问
你好,出现负数的原因肯定是冲减的管理费用才会出现负数 答
老师,请问小规模企业减免的增值税,需要做到营业外 问
是的,就是计入那个科目的 答
请问一下,解析:应纳税所得额=2000-120+20,我的理解是题目说的2000已经包含了20万的滞纳金了啊,为啥还要再加20万呢?
答: 因为20是税收滞纳金是不能在税前扣除的,所以需要调增。
老师好!这道题目的应纳税所得额是多少?
答: 您好。 研发费用加计扣除的部分 有100万要扣除 不合理 ,那只有400万才能享受研发费用加计扣除了,加计扣除比例是75%哈。 即加计扣除的部分是400*0.75=300万元。 应纳税所得额的部分 就是营业收入(6000)-营业成本(5000)-能加计扣除的部分(300) 加油。祝学习生活工作愉快!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!感觉图片中的题目答案是错误的,应该把多扣的年金加到应纳税所得额中才对,应该是:【8000+(8000*5%-4000*4%)-5000】*3%=97.2(元)老师,帮忙看一下,谢谢!(来源P43--215,对应讲义p93)
答: 同学,题目麻烦发一下