送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-19 22:04

你好
暂估分录是怎么做的

跳跃的御姐 追问

2022-02-19 22:13

借:原材料  贷其他应付款

郭老师 解答

2022-02-19 22:15

然后借主营业务成本贷原材料是吗
现在借应付帐款贷原材料
借原材料贷以前年度损益调整
红冲的

郭老师 解答

2022-02-19 22:16

然后借原材料贷应付账款
借以前年度损益调整贷原材料

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相关问题讨论
你好 暂估分录是怎么做的
2022-02-19 22:04:54
你好!红字冲减暂估,然后按正确的来入
2023-06-26 17:18:36
你好,一般是通过以前年度损益调整科目做账务处理。
2020-04-10 16:17:21
不对吧,那还有12000呢???我的是成本发票30000,应该 是:借主营成本30000,贷银行存款18000,贷 应付帐款12000
2016-12-27 12:48:49
您好 借:以前年度损益调整 贷:应付账款等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-04-10 15:30:59
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