- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-19 22:04
你好
暂估分录是怎么做的
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你好
暂估分录是怎么做的
2022-02-19 22:04:54
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你好!红字冲减暂估,然后按正确的来入
2023-06-26 17:18:36
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你好,一般是通过以前年度损益调整科目做账务处理。
2020-04-10 16:17:21
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不对吧,那还有12000呢???我的是成本发票30000,应该 是:借主营成本30000,贷银行存款18000,贷 应付帐款12000
2016-12-27 12:48:49
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您好
借:以前年度损益调整
贷:应付账款等
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-04-10 15:30:59
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