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11876948484884
于2022-02-22 11:38 发布 950次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-02-22 11:39
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
11876948484884 追问
2022-02-22 11:58
老师,我的未交增值税李贷方余额280,应该这么处理?
东老师 解答
你这个具体是怎么做的会计分录呢
2022-02-22 12:05
老师,就是转出未交增值税~未交增值税,实际缴纳的一个差额?减免了税控盘的280
2022-02-22 12:08
你结转增值税具体咋做的
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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东老师 解答
2022-02-22 11:58
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