您好,我想问一下,我们公司这个月刚签到一个工程单子几百万,需要先开两百万的发票给客户预收款,但是工程才刚开始,材料啥的都还没有开始采购,没有进项发票可以抵扣,那这两百万的销项发票我要怎么做账,不可能按200万来交税,太多了,好像也不太合理,感谢给予回答
jasmine
于2022-02-23 09:25 发布 482次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-23 09:26
同学你好
这个是你们开出去的发票预收没有税率
但是要预缴百分之三的增值税
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同学你好
这个是你们开出去的发票预收没有税率
但是要预缴百分之三的增值税
2022-02-23 09:26:39
您好
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
只有进项 没有销项 进项税额留底 可以不做账务处理 直接在进项税额体现
2020-03-23 20:00:31
你好,取得红冲进项发票的时候
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
注意:这个分录的借贷方都是负数金额。
2021-11-18 17:55:06
你好,借库存商品应交税费,待认证贷,银行存款。
2021-07-07 13:24:53
是的,您理解的没错
2020-08-02 15:33:30
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jasmine 追问
2022-02-23 09:39
朴老师 解答
2022-02-23 09:48