送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-16 11:14

2月收到货已暂估入库,3月支付货款再入一遍,对吗

红宝石 追问

2017-03-16 11:15

能把3月份支付货款的分录写详细吗,谢谢

邹老师 解答

2017-03-16 11:08

借;原材料  4273.5+726.5  周转材料   1709.4+290.6 贷;银行存款

邹老师 解答

2017-03-16 11:14

你好,是的,先冲销,然后根据发票入账

邹老师 解答

2017-03-16 11:18

借;应付账款  贷银行存款

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相关问题讨论
借;原材料 4273.5+726.5 周转材料 1709.4+290.6 贷;银行存款
2017-03-16 11:08:51
您好,一般纳税人还是小规模? 先红冲A分录 借:存货5000 借:周转材料 2000 贷:应付账款7000 再按专票来记账 借:存货 4273.5 借:周转材料 1709.4 应交增值税-应交增值税(进项税额)1017.1 贷:银行存款 7000
2017-03-16 11:58:52
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
您好,也是需要调整的。
2021-02-03 22:58:15
您好,可以的,如果是材料已收到,没有收到发票的,最好先入原材料,再领用时入合同成本。月底再结转入主营业务成本处理。
2018-10-15 23:13:30
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