送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-24 08:57

你好,你的收入做多吗?借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,这个分录做多吗?

友好的路人 追问

2022-02-24 09:01

对,税点计多了,本来3%,当时做了4%

友好的路人 追问

2022-02-24 09:01

现在怎么调整

郭老师 解答

2022-02-24 09:02

你好,主营业务收入做多吗?如果是的话,借以前年度损益调整应交税费,贷应收账款汇算清缴的收入,减少收入在纳税调整明细表收入其它里面填写。

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相关问题讨论
你好,你的收入做多吗?借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,这个分录做多吗?
2022-02-24 08:57:57
您好!是的。 转出未交增值税,举个例子给你吧 若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,则月末应编制如下会计分录:   借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 20   贷:应交税费――未交增值税 20
2016-04-20 08:29:07
你好,少计提按照 您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税金~城建税 其他应交款~教育附加 其他应交款~地方教育
2022-02-23 23:03:07
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
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