- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-24 08:57
你好,你的收入做多吗?借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,这个分录做多吗?
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你好,你的收入做多吗?借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,这个分录做多吗?
2022-02-24 08:57:57

您好!是的。
转出未交增值税,举个例子给你吧
若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,则月末应编制如下会计分录:
借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 20
贷:应交税费――未交增值税 20
2016-04-20 08:29:07

你好,少计提按照
您好
借:利润分配——未分配利润
贷:应交税金~城建税
其他应交款~教育附加
其他应交款~地方教育
2022-02-23 23:03:07

这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49

你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
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