送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-02-25 15:35

那没关系的,你把原来的暂估全部冲掉,然后呢,按照发票来入账就可以的。

上传图片  
相关问题讨论
那没关系的,你把原来的暂估全部冲掉,然后呢,按照发票来入账就可以的。
2022-02-25 15:35:39
你好;  你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去  ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的  
2022-02-25 15:36:47
暂估的和发票的金额是一样吗?先看一下数量。
2022-02-25 15:30:06
冲暂估借应付账款等  贷以前年度损益调整 按实际发票入账 借主营业务成本等  贷应付账款等
2022-04-02 17:44:10
您好,这个材料领用后入了哪个科目呀,对应科目也要冲减,这样原材料就不为负了 借:生产成本-原材料(负) 贷:原材料(负) 完工库存商品全部卖了的话,主营业务成本对应也要冲减部分
2024-02-17 20:55:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...