公司建账时会计做分录借:其他应收款-法人贷:实收资本,后面一直通过其他应收款这个科目来报销公司费用借:管理费用贷:其他应收款。这样做可以吗
小火柴
于2017-03-17 18:42 发布 1225次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-17 18:46
还想请问下,上个季度报表已提交,现在发现有几张开户时现金支付的开户费,工本费没有做到账里,现在该怎么办呢?
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借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
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你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
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您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
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你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
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直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
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小火柴 追问
2017-03-17 18:50
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