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嘻嘻
于2022-03-02 14:48 发布 1484次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-03-02 14:50
你好这个确实是有风险,审计的时候会任务你这个延迟确认成本,但是税务的风险不大的
嘻嘻 追问
2022-03-02 14:52
就是税务局这边,现在找到购买材料的普票是2021年12月的,现在不知道该不该入账?如果可以入账分录是?
王超老师 解答
2022-03-02 14:53
你这个可以入账阿借:原材料等增值税贷:银行存款
2022-03-02 14:55
跨年不是用以前年度损益调整?买来直接拉到工地用了
2022-03-02 14:56
不是的哦,那个是你差错更正才用的,而且要金额大才可以的
2022-03-02 15:02
老师我不大明白,关于这个发3000的材料票,领用,借主营业务成本贷原材料还是借以前年度损益调整?
你这个才3000阿,金额是很小的
2022-03-02 15:03
那我该怎么做,就当2022年度的发票正常入账?
2022-03-02 15:06
借:原材料等增值税贷:银行存款
2022-03-02 15:07
还有领用的时候?分录?
2022-03-02 15:08
是的,你拿到工地上借:主营业务成本贷:原材料
2022-03-02 15:18
麻烦问问老师,本地工程公司银行账户有A和啊B账户有700万,B账户由异地开设使用,异地财务发来的B账户有300元,怎么支付使用的只有异地有银行回单,由异地做账,现在怎么样将本地的B账户有700万变为300元?直接调账?
2022-03-02 15:20
你好,其他问题需要重新提问的
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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