送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2022-03-02 16:51

同学
你好,去年有计提这笔费用对把?

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相关问题讨论
你好,可以抵扣,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—管理费用 
2022-03-02 16:53:55
您好,还可以抵扣的,通过以前年度损益调整科目调整 借待认证 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2022-03-02 16:49:28
你好 按实际发生入账 三包范围内的 后期的运维服务 借销售费用后期运维费 贷银行存款等(外包的 付职工薪酬(自己员工做的 ) 银行存款自己做的 材料费
2021-04-26 14:15:09
你好,为什么实际支付的金额,不是发票的金额呢? 最好是做到金额一致的
2024-04-09 11:13:11
您好,对的,这个是没错的哈
2023-11-03 11:36:02
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