老师,我想问下,暂估的商品发票,我这个月12月开了商 问
同学,你好 这10万要在汇算清缴调增吗? 调整的 那如果成本估少了10万呢?收到发票后,红冲更正的发票,是做在收到发票的当月。直接冲减25年的成本可以吗? 多的10万,可以当作25年的成本 答
请问,员工工资可以发到5千,社保我这边做工资按4千 问
可以的,可以这么做的。 答
老师,请问下装修用的腻子粉、瓷砖胶开票名称中选 问
你好,下面还有哪些类别可供选择 答
老师您好!请问湖北省会计人员继续教育还可以进行 问
你好,现在全国都统一用这一个了。 https://ausm.mof.gov.cn/index/ 答
早上好,老师,请问我们与甲方签的技术服务合同,里面 问
您好,这个的话,是必须按照不同税率分开6%和13%的,然后可以开一个名称的,明细的胡录入是很麻烦的 答
应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么做会计分录?进项,销项,转出未交增值税科目余额一直累计增加怎么结转?
答: 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
您好,公司应交税费下设进项税额、进项税额转出、销项税额、转出未交增值税、未交增值税等科目,收入入账时贷记销项税额,支出收到专票借记进项税额/进项税额转出。月底转出未交增值税时,借转出未交增值税,贷未交增值税对吗?同事说还需做一笔销项税转未交增值税。请您指导。
答: 同学。月末对于应交未交的增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。1.销项税额大于进项,借:应交税费-增值税-销项税额 贷:应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税)计提增值税:应交税费-增值税-未交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税当上交增值税时 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款当进项大于销项时候: 则:借:增值税-销项税额 借:应交增值税-留底税额 贷:应交增值税-进项税额 对吗。
答: 您好,对的,您上面写的完全正确