送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-27 17:44

哦哦    好的呢  谢谢老师

邹老师 解答

2017-03-27 17:44

你好,其实这个是没有统一规定,看个人习惯,如果应收,应付都有,最有还是根据余额小的要做对冲分录的

邹老师 解答

2017-03-27 17:45

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
是同一个单位的吗 具体是多少金额
2021-12-03 12:51:19
可以的,你可以不用预收和预付这个可以,
2020-05-22 07:34:26
同学你好,只能按原始凭证重新进行账务处理
2020-04-28 17:46:31
那么是做相反的分录 借:应付账款 贷:应收账款 如果有差额,建议你放到未分配利润里面去
2020-02-29 16:15:28
你好 当期发生的费用 没有发票的情况下也是可以暂估的 不只是应付应收的
2019-11-11 12:40:51
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