- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-27 17:44
哦哦 好的呢 谢谢老师
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是同一个单位的吗
具体是多少金额
2021-12-03 12:51:19
可以的,你可以不用预收和预付这个可以,
2020-05-22 07:34:26
同学你好,只能按原始凭证重新进行账务处理
2020-04-28 17:46:31
那么是做相反的分录
借:应付账款
贷:应收账款
如果有差额,建议你放到未分配利润里面去
2020-02-29 16:15:28
你好 当期发生的费用 没有发票的情况下也是可以暂估的 不只是应付应收的
2019-11-11 12:40:51
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2017-03-27 17:44
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2017-03-27 17:45