送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-29 16:15

那么是做相反的分录
借:应付账款
贷:应收账款
如果有差额,建议你放到未分配利润里面去

咦呦😉 追问

2020-02-29 17:35

有差额,还挺多,有些工地的应收余额比实际多, 有些就少了

王超老师 解答

2020-02-29 17:46

是的,这些差额是需要找原因的,如果找的到,是放到对应的科目里面,如果找不到,只能去调整未分配利润了

咦呦😉 追问

2020-02-29 18:13

老师,请问那些比实际多的具体怎么调呀

王超老师 解答

2020-02-29 18:22

一样的,先调整应收账款和应付账款,差额部分调整未分配利润

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相关问题讨论
是同一个单位的吗 具体是多少金额
2021-12-03 12:51:19
可以的,你可以不用预收和预付这个可以,
2020-05-22 07:34:26
同学你好,只能按原始凭证重新进行账务处理
2020-04-28 17:46:31
那么是做相反的分录 借:应付账款 贷:应收账款 如果有差额,建议你放到未分配利润里面去
2020-02-29 16:15:28
你好 当期发生的费用 没有发票的情况下也是可以暂估的 不只是应付应收的
2019-11-11 12:40:51
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