建筑业之前项目未出结算,暂估收入多,本月出具结算需要冲减之前确认收入,收入为负数
嘻嘻
于2022-03-07 14:21 发布 629次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 多了的话 确实多做了 就可以红冲分录的。 跨年的收入红冲要走以前年度损益调整科目处理的
2022-03-07 14:27:02
你好,是的,是这样处理对,先把原来的洪峰再按发票做账就行了。
2023-07-10 16:32:39
是的,先冲减原来暂估数据的分录,再按正式的数据重新做
2021-12-17 16:29:29
您好,可以的,发票和暂估价的差额,借:相关成本科目,负数或者正数,贷:库存商品,负数或者正数。
2018-07-08 13:21:13
你好!以前年度的一般是通过以前年度损益调整科目
2019-08-30 09:14:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息