送心意

家权老师

职称税务师

2022-03-09 11:48

借:银行存款9000
      财务费用-销售折让1000
贷:应收账款10000

一先生 追问

2022-03-09 11:49

前期已计提的税费怎么处理 分录是

家权老师 解答

2022-03-09 11:51

跟前期的税费无关哈。

一先生 追问

2022-03-09 11:52

前期 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费、现在收不回来,不冲减收入和税费吗

家权老师 解答

2022-03-09 11:57

是的,没法冲减税费的哈

一先生 追问

2022-03-09 12:01

是税规定打折减免,不能减税吗? 什么样的业务情形可以冲减前期交的税呢

家权老师 解答

2022-03-09 12:02

直接在发票上折扣的才可以,减税

一先生 追问

2022-03-09 12:05

我计提10000应交税时,还没开发票,我实际收到9000才开9000的发票,发票税额差不能退吗

家权老师 解答

2022-03-09 12:15

你就在发票中开折扣1000就是了哈

一先生 追问

2022-03-09 12:32

没太懂,是发票系统有个功能,开10000,同时在开票系统提现折扣1000,才能进行收入和税反向冲抵?否责不能 ,是吗,另外如果1000不是折扣,是坏帐呢,1户1000物业费就是不愿意交。

家权老师 解答

2022-03-09 12:34

是坏账也不能减税啊,

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相关问题讨论
借:银行存款9000       财务费用-销售折让1000 贷:应收账款10000
2022-03-09 11:48:43
这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。 其他问题类似
2017-05-24 20:49:56
是同一个客户吗?只有同一个客户才可以冲销一个留另一个。
2018-11-16 10:27:01
您好 年末账上应有100*5%=5万的坏账准备,因为有期初余额2万,所以期末再计提3万就是了 借:信用减值损失 3 贷:坏账准备 3
2020-07-14 14:23:31
因为应收账款和其他应收款都有可能面临计提减值准备的,而且报表上这两个项目都是以净额列示的,所以是需要减去计提的坏账准备的。一般企业很少会涉及坏账准备的。 月报也要进行科目重分类的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-29 15:04:27
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