送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-12 23:38

你好,取得收入
借 银行存款‘
贷 主营业务收入
  应交税费

紫藤老师 解答

2022-03-12 23:39

作废或者冲红的时候
借 银行存款‘ 负数
贷 主营业务收入  负数
应交税费 负数

昏睡的超短裙 追问

2022-03-12 23:42

这是1月的,做的对吗

紫藤老师 解答

2022-03-12 23:43

你好,对的,你的理解是对的

昏睡的超短裙 追问

2022-03-12 23:46

谢谢老师

紫藤老师 解答

2022-03-12 23:47

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦  

昏睡的超短裙 追问

2022-03-12 23:58

为什么保存不了呢,说是凭证日期应在本年度没,是2月的冲红啊

紫藤老师 解答

2022-03-13 00:09

当月作废,跨月冲红的

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相关问题讨论
你好,取得收入 借 银行存款‘ 贷 主营业务收入 应交税费 ’
2022-03-12 23:38:52
您好,您这里是A包工包料的话,就不应该开加工费了,相当于他就是卖的成品,B就应该是库存商品入库。销售的时候,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税,半送半卖的您是单价低还是就是卖的一半,按正常价,然后再送一半,应该来说送的也是需要视同销售确认销项税额的。借管理费用--业务招待费贷库存商品 应交税费-应交增值税(按市场的销售价格计算的)
2019-11-28 12:12:05
你这不属于委托加工,委托加工是委托方提供原料的
2019-11-28 11:00:19
你好!押金在其他应收款科目下核算,为什么少开200
2016-08-07 10:47:12
那你只能代扣代缴代申报咯,不然不能税前扣除的
2019-11-06 11:19:54
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