发票开了1300,实际付款300如何做帐务处理
炙热的热狗
于2022-03-14 10:50 发布 637次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好,按实际付款来做就可以了。
2022-03-14 10:51:16
你好,1元不用付,把往来账平掉,1元直接冲减费用。
2019-10-10 10:25:29
1、本月收到货款,按本月汇率入账,汇率差异计入汇兑损益
2、如果每月调整汇兑损益,差额不会很大
3、是否正确不是看绝对金额,是看调整汇兑损益前的账面汇率
2019-07-01 11:20:51
同学,你好,来发票先对原来的暂估入账做红字冲销,然后根据发票再做账务处理
2020-04-28 06:23:03
你好,现在就借库存商品,贷预收账款就可以,销售后,结转成本借主营业务收入,贷库存商品,但是因为没有发票,税务局不承认,所以年底汇算清缴要调整增利润,这样就可以啦,明白了吗?
2016-10-12 20:26:02
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