老师,2021年7月成立的公司,9月份缴纳8到9月份的社保共6400多,社保人员非真实上班人员,是挂靠的,请问这个怎么做账呢?
彪壮的春天
于2022-03-23 00:11 发布 813次浏览
- 送心意
廖廖老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-03-23 00:35
款怎么转的呢?
代收
借:银行存款
贷:其他应收款
代付
借:其他应收款
贷:银行存款
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款怎么转的呢?
代收
借:银行存款
贷:其他应收款
代付
借:其他应收款
贷:银行存款
2022-03-23 00:35:41
借:X费用~社保
贷:银行存款
2019-02-12 02:55:44
你好 如果是代收代缴的话 做借银行存款贷其他应付款 支付给社保局借其他应付款贷银行存款 只是挂靠有风险的
2019-08-09 16:33:34
你好 借营业外支出-社保 贷银行存款
2019-09-16 10:41:38
您好,这样的风险就是不稽查没事,如果稽查的话,没有在外账的人员费用,有可能不让税前扣除。
2018-09-19 11:46:02
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