送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-23 13:01

同学您好,付了款用银行,没有用其他应付款

鞋好穿脚知道 追问

2022-03-23 13:06

老师 我年初用的借:银行存款 贷:其他应付款 ,准备年底再确认收入。但每月用公账号缴纳员工社保,每月缴纳社保费的费用,怎么做分录?

易 老师 解答

2022-03-23 13:22

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)


缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

鞋好穿脚知道 追问

2022-03-23 13:30

年底时,再确认收入借:其他应付款 贷:其它营业收入,对吗

易 老师 解答

2022-03-23 13:31

借:其他应付款 贷:其它业务收入,

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相关问题讨论
Na你现在就调整调整的账务处理,就是借其他应付款贷管理费用。
2022-03-11 16:45:37
同学您好,付了款用银行,没有用其他应付款
2022-03-23 13:01:36
您好,计提公司社保公积金通过应付职工薪酬科目过度,计提个人部分是借应付职工薪酬工资
2021-12-16 09:06:09
你好,直接借管理费用贷银行存款就可以的。
2022-03-24 12:43:35
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
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