老师我们公司24年有一笔收入是高企收入,做账时做 问
可以反结转,到12月调整, 答
老师,年度所得税申报,去年开的发票今年用起来,要不 问
去年开的发票今年用起来,做为今年损益处理 答
做账是先做银行回单,还是先做发票 问
做账是先做银行回单 答
老师,减资前的注册资本是200万元,实缴了100万元,然 问
同学,你好 这80万 借:实收资本 贷:资本公积 答
请问公司税务和工商都已经注销了,医保和社保这些 问
您好,要的,要去注销的,我们这边注销社保,再注销税务和工商 答
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税负=应交税费/主营业务收入,主营业务收入含税吗
答: 不含
老师好!我们是教育行业,预收学费的形式(1)收款时:借:银行存款 1000贷:预收账款 1000(2)结转收入的时候借:预收账款 60贷:主营业务收入 58.25 应税税费-增值税1.75(3)发生已结转收入的退费贷:主营业务收入 -58.25 应交税费-增值税-1.75 银行存款 60借:预付账款 -60贷:预付账款 -60预收账款的借方发生额表示已经结转的金额预收账款的贷方发生额表示收到的学费的金额请问一下老师,冲减收入的账务处理是对的吗,是否应该冲减预收账款的借贷方发生额?
答: 你好!思路是对的 发生已结转收入的退费 贷:主营业务收入 -58.25 应交税费-增值税-1.75 银行存款 60 ……做这个分录 借:预付账款 -60 贷:预付账款 -60 …不作这个分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,收到去年红冲发票形成的多少增值税,怎么账务处理呢,去年红冲借应收账款(负数)主营业务收入(负数)贷应交税费/简易计税(负数)
答: 你好,你是说收到退给你的税吗?
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臭志儿 追问
2022-03-24 11:01
思顿乔老师 解答
2022-03-24 11:02
臭志儿 追问
2022-03-24 11:04
臭志儿 追问
2022-03-24 11:05
思顿乔老师 解答
2022-03-24 11:06
思顿乔老师 解答
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臭志儿 追问
2022-03-24 11:12
思顿乔老师 解答
2022-03-24 11:14
臭志儿 追问
2022-03-24 11:19
思顿乔老师 解答
2022-03-24 12:09