这个账务要怎么处理。2018年3月开出发票一张,金额1万,未收到款。本应做账务处理:借:应收账款 1万 贷:主营业务收入 贷:应交税费 但因账务处理错误,现在才发现当时做了账务处理 借:预收账款 1万 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应该怎么调账啊
阿涅
于2018-09-19 18:06 发布 830次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-19 18:06
你好,借;应收账款 贷;预收账款
做这个调整分录
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你好,你是说收到退给你的税吗?
2020-05-05 16:41:49
不含
2017-03-20 16:45:51
你好!思路是对的
发生已结转收入的退费
贷:主营业务收入 -58.25
应交税费-增值税-1.75
银行存款 60
……做这个分录
借:预付账款 -60
贷:预付账款 -60
…不作这个分录
2020-06-05 16:04:17
你好,把预收和应收的余额进行冲抵
借:预收账款
贷:应收账款
2018-08-21 11:47:08
你好,是不需要应交税费。
2020-06-01 16:23:24
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