请教老师,问题如下图
清风小居
于2022-03-24 20:07 发布 672次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-24 20:09
您好
如果年度内还款的话 税务不查 不需要缴纳税金的
相关问题讨论
同学你好,业务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者为扣除限额,肯定是要纳税调增的
2022-04-14 10:06:59
您好
如果年度内还款的话 税务不查 不需要缴纳税金的
2022-03-24 20:09:43
同学你好,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第四十三条规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。注意:这里的营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入。扣除限额=414.97*5‰=2.07万元,发生额的60%=3.67*60%=2.2万元,所以这里只能扣除2.07万元,需要调增3.67-2.07=1.6万元。
2022-04-14 09:53:29
按发票记账就好了。劳务费是不含税金额
2022-02-23 17:26:31
您好,是否有进项税抵扣,若没有,可以把发票放在最后一个月
2022-02-10 11:20:39
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