去年出口退税单据这个月全部申报,在增值税主表里销售额第7栏(三)免、抵、退办法出口销售额要填写吗?感觉这些都是去年出口的,发票什么都开了,不属于本期的数不用填写。但是却在这个月申报,又不知道要不要填写,还有第15栏免、抵、退应退税额怎么填?哪位能帮解答?
好好学习,天天向上
于2017-04-05 18:39 发布 1488次浏览
- 送心意
洪老师
职称: 助理会计师
2017-04-09 21:01
不用填写,去年退税单据的数据去年发票已经开具,去年已经申报过,增值税主表里销售额第7栏(三)免、抵、退办法出口销售额填写本期开票的数据,第15栏免、抵、退应退税额填写 上月的应退税额,具体还是以税务机关审核的数据为准
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不用填写,去年退税单据的数据去年发票已经开具,去年已经申报过,增值税主表里销售额第7栏(三)免、抵、退办法出口销售额填写本期开票的数据,第15栏免、抵、退应退税额填写 上月的应退税额,具体还是以税务机关审核的数据为准
2017-04-09 21:01:19
同学你好
填写在免抵退出口销售额里
2020-11-19 09:55:50
开票不及时导致,就是货物流已走了,但发票还没开。建议及时开票
2017-06-07 18:14:38
你好,外贸型出口企业填写在免税栏。
2018-09-12 17:23:42
你好,填写在出口销售额栏次
2016-12-07 17:18:46
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