- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-06 08:53
老师第二张凭证不做可以吗
相关问题讨论
你好,预付账款明细是对方公司名称的
2017-04-06 08:51:07
如果正式生产了,个人认为还是借:预付账款
2015-12-25 14:00:25
暂时不能做费用。如果这个月一定要做制造费用,下月来发票时再冲销。再按正确的发票金额入账处理
2017-08-01 19:12:08
你好,制造费用40000 预付 80000
2019-08-29 17:50:13
您的分录错误,正确分录如下:
1、支付款项:
借:预付账款-租金 25
贷:银行存款 25
2、摊销租金:
借:制造费用 7.5
贷:预付账款-租金 7.5
3、收到发票后编制如下两笔分录:
a、借:银行存款 25
贷:预付账款-租金 25
b、借:预付账款-租金 25
贷:银行存款 25
2017-11-02 09:04:53
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