请问老师,上个月计提工资时是这样的,借:工程施工-工资15W,贷:应付工资15W。可这个月发放工资时实际发放11W,应该怎么冲减?分录应该怎么写?借:应付工资15W,贷:工程施工-工资4W,现金11W吗?这样是对的吗?
zt月牙儿
于2015-10-26 11:40 发布 756次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-10-26 11:44
因为计提的时候不知道实际应该发放多少工资?估了一个数做上去的。
相关问题讨论
您好!要签名了的工资表。
2016-12-19 14:37:55
借管理费用-工资5000
贷应付职工薪酬-工资5000
借应付职工薪酬-工资5000
贷其他应收款200
应交税费-个税100
银行存款
借其他应收款1000
贷银存
借现金800
贷其他应收款
2020-02-14 05:14:10
为什么计提的与发放的不一致
2015-10-26 11:42:03
你好,实际没有工资吗?
2022-01-05 15:53:10
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2017-04-10 18:08:34
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