老师你好,咨询一下,我们是一家建筑企业,正常流程是我们给甲方提供发票,甲方给我们支付工程款,我们给分包支付劳务工程款,现在是甲方直接代付分包方农民工工资,我们应该怎么做账呢? 之前给甲方开票账务处理:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税销项税 收到款时:借银行存款 贷应收账款 给分包付款时:借工程成本-劳务费 贷应付账款
妞妞
于2022-03-29 14:28 发布 811次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:银行存款
贷:应收或者预收账款
2018-12-15 13:55:27
您好
借 应付账款-分包
贷 应收账款-甲方
2022-03-29 14:30:53
你好,是第一种方式
2016-12-20 11:52:37
你好,请看下这个哦
2019-05-10 11:06:16
您好:建筑分包业务差额征税,可以这样处理:
借:应收账款10万;
贷:主营业务收入97087.38元;
应交税费-应交增值税(销项税) 2912.62 元
借:工程施工-分包成本 48543.69元
应交税费-应交增值税(销项抵减税额)1456.31元
贷:银行存款/应付账款 5万元
2021-12-29 19:52:08
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