老师,收到去年红冲发票形成的多少增值税,怎么账务处理呢,去年红冲借应收账款(负数)主营业务收入(负数)贷应交税费/简易计税(负数)
周
于2020-05-05 16:25 发布 1347次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-05 16:41
你好,你是说收到退给你的税吗?
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你好,你是说收到退给你的税吗?
2020-05-05 16:41:49
不含
2017-03-20 16:45:51
你好!思路是对的
发生已结转收入的退费
贷:主营业务收入 -58.25
应交税费-增值税-1.75
银行存款 60
……做这个分录
借:预付账款 -60
贷:预付账款 -60
…不作这个分录
2020-06-05 16:04:17
你好,把预收和应收的余额进行冲抵
借:预收账款
贷:应收账款
2018-08-21 11:47:08
你好,是不需要应交税费。
2020-06-01 16:23:24
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周 追问
2020-05-05 16:48
小云老师 解答
2020-05-05 16:50