送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-07 15:15

那么工资表上的日期也要还成这个月末吧?我们公司用的工资表是真实的,这样没什么影响吧?

宋生老师 解答

2017-04-07 15:10

您好!可以的。

宋生老师 解答

2017-04-07 15:18

您好!没关系的。发放是在月末

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相关问题讨论
您好!可以的。
2017-04-07 15:10:33
按照实际发生的工资入账,借应付职工薪酬,贷,银行存款,
2020-08-21 14:48:23
(1)计提工资时: 借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 (2)发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应交税费--个人所得税 贷:其他应付款--社保(个人) 贷:其他应付款--公积金(个人) 贷:库存现金 (3)交纳社保时: 借:管理费用--社保(公司承担) 借:管理费用--公积金(公司) 借:其他应付款--社保(个人) 借:其他应付款--公积金(个人)) 贷:银行存款
2020-07-08 10:17:42
你好,还是要先计提确认成本费用,再付款冲销应付职工薪酬。
2019-04-16 11:32:13
您好,先计提后支付。您的预算会计对了 借:单位管理费用或者业务活动费用 贷:应付职工薪酬-工资 -社保 借:应付职工薪酬-工资 -社保贷:零余额账户用款额度
2020-01-09 19:24:30
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