- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-07 15:15
那么工资表上的日期也要还成这个月末吧?我们公司用的工资表是真实的,这样没什么影响吧?
相关问题讨论
您好!可以的。
2017-04-07 15:10:33
按照实际发生的工资入账,借应付职工薪酬,贷,银行存款,
2020-08-21 14:48:23
(1)计提工资时:
借:管理费用--工资
贷:应付职工薪酬--工资
(2)发放工资时:
借:应付职工薪酬--工资
贷:应交税费--个人所得税
贷:其他应付款--社保(个人)
贷:其他应付款--公积金(个人)
贷:库存现金
(3)交纳社保时:
借:管理费用--社保(公司承担)
借:管理费用--公积金(公司)
借:其他应付款--社保(个人)
借:其他应付款--公积金(个人))
贷:银行存款
2020-07-08 10:17:42
你好,还是要先计提确认成本费用,再付款冲销应付职工薪酬。
2019-04-16 11:32:13
您好,先计提后支付。您的预算会计对了
借:单位管理费用或者业务活动费用 贷:应付职工薪酬-工资 -社保
借:应付职工薪酬-工资 -社保贷:零余额账户用款额度
2020-01-09 19:24:30
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2017-04-07 15:10
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2017-04-07 15:18