你好,老师,之前公司购买一台设备,当时法人代付的15000元,当时对方没有给送货单,法人又说价格就是这个,所以入账按15000,后面跨年了,供应商开了一张送货单,说这个设备总价是20000,还有未付款5000,那后面付的这差价怎么做分录呢?固定资产折旧又怎么计算呢?
粗犷的荔枝
于2022-03-30 15:40 发布 551次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-03-30 15:53
你好,借固定资产5000 贷应付账款5000
后面的折旧按新的账面价值重新计算
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你好,借固定资产5000 贷应付账款5000
后面的折旧按新的账面价值重新计算
2022-03-30 15:53:03

暂估后,就会有固定资产的原值反映,并且从次月开始计提折旧
2017-09-24 17:32:17

你好,如果你能有出售方资产计提资料,可以按照剩余计提,如果没有就按照新资产计提
2021-11-21 17:11:01

你好 也是按正常来计提折旧
2019-05-08 14:22:58

固定资产折旧完了,转入固定资产清理和累计折旧,累计折旧会和固定资产相等
2020-03-13 11:56:04
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2022-03-30 16:46