老师好!工资10000,社保1000,个人300,企业700 计提工资, 借,管理费用10000,贷,应付职工薪酬10000 借,应付职工薪酬300,贷,其他应收款300 发工资时 借,应付职工薪酬9700,贷,银行存款9700 这个分录做的对嘛?
舒适的手套
于2022-03-30 23:26 发布 988次浏览
- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-03-30 23:33
同学你好,计提工资,借管理费用等-工资 10000 贷应付职工薪酬-职工工资 10000 计提单位承担的社保,借管理费用等-社会保险费700 贷应付职工薪酬-社会保险费700 缴纳社保的分录,借应付职工薪酬-社会保险费700 借其他应收款-社会保险费 300 贷银行存款1000 发放工资,借应付职工薪酬-职工工资10000 贷其他应收款-社会保险费 300 贷银行存款 9700
相关问题讨论

是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49

结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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