送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-31 09:16

你好请把题目完整发一下再提问

上传图片  
相关问题讨论
你好请把题目完整发一下再提问
2022-03-31 09:16:53
实交增值税=开票收入的销项税额-暂估收入的销项税额-进项税额是错的,暂估的收入是要交税的 ,在申报12月的增值税的时候要在未开具发票一栏填写,在填报1月份的报表时在未开具发票一栏填写暂估的负数,这样就冲平了
2017-06-01 11:35:06
你好 暂估的 不计算
2019-01-07 12:01:20
您好,这是为了解决企业所得税的问题的。解决企业利润过高的。
2016-11-14 09:43:51
这样不正规, 正确做法 :材料已到发票未到 要先暂估入库 发票到了再红冲暂估 按发票金额入库
2019-07-19 18:20:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...