- 送心意
田老师
职称: 会计师
2017-06-01 11:35
实交增值税=开票收入的销项税额-暂估收入的销项税额-进项税额是错的,暂估的收入是要交税的 ,在申报12月的增值税的时候要在未开具发票一栏填写,在填报1月份的报表时在未开具发票一栏填写暂估的负数,这样就冲平了
相关问题讨论

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35

你好,结转分录没有问题,对的。
2019-04-08 17:58:00

你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38

是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息