问一个业务招待费的调整问题,我公司去年营业收入50万乘以千五是2500,餐饮发票实际入账10万×60%是6万,我是不是只能扣2500元,得调增9.75万呀? 账载金额填10万,税收金额2500元,调增9.75万对吗?
北京工商注册,代理记账(胡会计)
于2022-04-02 13:32 发布 926次浏览
![问一个业务招待费的调整问题,我公司去年营业收入50万乘以千五是2500,餐饮发票实际入账10万×60%是6万,我是不是只能扣2500元,得调增9.75万呀? 账载金额填10万,税收金额2500元,调增9.75万对吗?](https://al3.acc5.com/14927022_6247dfd05d770.jpg)
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- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-02 13:33
对的,没错,就是那个意思。
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是的。
2017-03-13 12:58:30
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对的,没错,就是那个意思。
2022-04-02 13:33:03
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1、可以的
2、每个月没有限额,也就是预缴所得税时,可以直接税前扣除,等所得税汇算清缴时会有税前扣除限额要求的,再做纳税调增处理。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-19 15:12:07
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你好,如果是因为业务招待发生的餐费,那餐费是可以计入业务招待费核算的
2020-04-14 22:23:58
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要,费用里面要体现出来你们的招待费用,是多少就入多少。
2018-12-06 15:12:26
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