公司3月份工资应发总额52960,今天发工资的时候老板说有一个员工3月份的工资(总额15000)先不发了,可是该员工3月的个税1870我都已经代扣代缴出去了,现在只能挂账了,分录这样做是否合理?计提 借:管理费用 - 员工工资 52960 贷:应付职工薪酬 - 工资 52960实际发放 借:应付职工薪酬 - 工资 52960 贷:银行存款 34537
储晶
于2017-04-10 12:55 发布 756次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-04-10 13:00
老师,还需要补充什么分录吗
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计提社保时借管理费用——社会保险费,其它应收款--代扣代交社保, 贷应付职工薪酬-社会保险费计提工资时,借费用,贷 应付职工薪酬——工资,发工资时借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其它应收款--代扣代交社保,交社保时借 应付职工薪酬--社会保险费贷银行存款
2014-09-24 16:38:20

缴纳时,借方是应付职工薪酬
2015-10-14 12:15:51

分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
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吴月柳 解答
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