有个科目其他应收款,缴纳社保代缴代扣,余额现在在贷方,借;其他应收款 贷;应付职工薪酬 ,记入应付工资余额又在贷方,直接进管理费用行不?
迷路的胡萝卜
于2017-04-11 14:04 发布 1326次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-11 14:05
老师,是这个图片
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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