送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-08 17:06

 你好 ;        是的。 公司以外的人员开票给你们; 可以的  

艺文 追问

2022-04-08 17:15

那些工人不肯代开发票,只有人工费的费用表可以吗?之前那些工人没有在单位那申报过个人所得税的工资明细的

meizi老师 解答

2022-04-08 17:21

 你好;     是雇员还是临时工的?    

艺文 追问

2022-04-08 17:28

临时工的

meizi老师 解答

2022-04-08 17:35

 要开票; 不然你汇算没法做税前扣除成本的   

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相关问题讨论
 你好 ;        是的。 公司以外的人员开票给你们; 可以的  
2022-04-08 17:06:03
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08
一月至三月,应付工程人员工资20000,用银行存款支付其他费用9200分录怎么做
2015-12-02 13:14:59
一月至三月,应付工程人员工资20000,用银行存款支付其他费用9200分录怎么做???
2015-12-02 13:21:46
您好,可以这样操作的,但是不规范,应该是计提时,借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款。
2018-07-09 21:00:46
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