送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-08 17:59

是的没错,一般是这样的

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相关问题讨论
是的没错,一般是这样的
2022-04-08 17:59:01
嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14
您好!计入应付账款更合适。
2018-08-15 11:34:38
您好 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行 您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
同学,你好 对方开了发票金额是多少?你需要分摊费用吗?
2022-04-14 13:34:20
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