老师,公司为员工交纳社保,做分录时 计提单位部分借:管理费用一单位社保 贷:应付职工薪酬一单位社保 交款时:借:应付职工薪酬一单位社保 借:其他应收款一个人 贷:银行存款 享受西部政策,单位和个人交的社保全部退回,打到公司帐上,然后,公司交的归公司,个人交的归个人,请问退回的分录怎么做分录?
海英
于2022-04-12 09:35 发布 496次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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