我公司2017年11月份的进项发票因为某些原因导致无法正常抵扣,税额为26495.29元。税务机关在2018年8月份通知法人补交增值税26495.29元和滞纳金2874.74元,法人直接去税务局办理了补交,(直接用现金交的),导致现在的增值税申报表上期初未缴税额(多缴为负数)一直有-26495.29,税务局说让我更改2018年的增值税申报表,怎么更改啊老师?我应该把当时补缴的税额填入申报表的哪一栏啊?
落后的画板
于2022-04-12 10:34 发布 446次浏览
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- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
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您好,您需要做进项税转出26495.29
2022-04-09 13:35:14
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同学你好,这个建议是这样的,跑现场,去税务局去填表,并找对应的专办员去处理,
网上走流程不确定能修改
2022-04-12 12:03:00
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可以的,开票日起180天内认证都是有效的
2016-06-08 16:31:12
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你好; i之前是 没有做收入; 你挂的什么科目的?
2023-03-06 17:21:52
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旅客运输抵扣的进项填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
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