老师 你好 单位部分的社保计提后 分录借:管理费用 贷应付职工薪酬 年末时结转损益 借:本年利润 贷:管理费用 想问一下 做工资时 也要先计提 借:管理费用 贷应付职工薪酬 结转时 借:本年利润 货:管理费用 要结转两笔损益 会不会重复结转呢
长情的胡萝卜
于2022-04-12 16:03 发布 1055次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,这里实际就是计提分录
借;管理费用,贷;应付职工薪酬
2019-09-19 15:01:28
你好,今年调整分录是
借:应付职工薪酬:500,贷:以前年度损益调整 500
借:以前年度损益调整 500 贷:利润分配-未分配利润 500
2018-05-07 10:26:01
应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52
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