老师请问下我们公司账上的留底税额比纳税申报表上面的留底税额要多,是2019年那个时候造成的,找不到什么原因,现在要怎么调整?并且今天申报表上面的留底税额已经退回账户了,又该如何做账
春天里
于2022-04-12 20:16 发布 1503次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2022-04-12 20:20
同学你好,具体金额是多少啊,如果不大的话,直接转入主营业务成本,否则,需要做以前年度损益调整处理,退回来的税,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。
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这个直接看应交税费——未交增值税科目的余额。是借方余额。
2018-11-08 17:04:41
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不是,留底的进项可以计入“应交税金——应交增值税(待抵扣进项税额)”
2018-04-27 12:08:09
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同学你好,具体金额是多少啊,如果不大的话,直接转入主营业务成本,否则,需要做以前年度损益调整处理,退回来的税,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2022-04-12 20:20:15
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在增值税主表第20行,看企业的期末留抵税额
2018-09-09 15:06:47
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你好,你看3月份的申报表就可以了。
2024-04-23 10:43:08
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