老师,3月份的业务招待费做了账了,但是发票日期是4月,需要冲销重新做吗? 3月做账:借:管理费用-业务招待费 15537,贷:其他应付款\' 15537 4月冲销再重新做?
Amy
于2022-04-13 17:53 发布 605次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,是需要计提的,借管理费用~业务招待费,贷其他应付款
2022-01-21 15:02:33
对,没有错,就是这么做。
2022-04-13 17:53:48
同学你好,不可以的,影响利润表取数,正确分录,借:管理费用-业务招待费 借:管理费用-餐费,负数。
2022-01-11 10:45:48
应做更正分录 才正确
2021-10-13 12:58:29
可以直接合并一笔写分录
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40
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