销售部员工去外地出差3天 回公司财务部现金报销火车票150元,打车票25元,住宿费增值税发票价税合计650元(税率6%),招待客户餐费200元, 公司出差补助标准每天50元。请根据你的理解写出明细会计分录这个分录怎么写啊
水中冰晶
于2017-04-14 15:49 发布 2606次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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和以前一样啊,增值税专用票可以抵税
2017-02-07 08:48:50
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您好!管理费用-交际费200 差旅费175 住宿费 应交税费-应交增值税(进项税额) 工资 贷应付职工薪酬 其他应付款等。
2017-04-14 15:51:30
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您好!借管理费用-差旅费等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:现金等。
2016-09-19 11:09:10
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你好,这些具体用途是什么
2020-04-04 07:11:19
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什么业务发生的住宿
2019-08-02 09:36:44
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