送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-18 14:08

你好;    发票来了 可以这样做 ;但是你其他应付款借方 到时记得在工资扣除    

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 14:21

那也就是说    再做个过渡科目    对吧

meizi老师 解答

2022-04-18 14:28

 你好;  是的。  过渡下科目 对的    

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相关问题讨论
你好;    发票来了 可以这样做 ;但是你其他应付款借方 到时记得在工资扣除    
2022-04-18 14:08:25
应付职工薪酬和其他应收款核算,同学
2019-05-26 11:47:00
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-06-30 09:16:46
这个直接做贷银行就可以,不用做应付职工薪酬-社会保险费-补充医疗保险
2019-11-01 16:34:30
您好 可以计入其他应付款 发票回来后冲销
2019-11-05 09:24:27
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