: 公司用自产产品招待客户应视为销售做账务处理 借:销售费用~招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)" 请问是以成本入账还是销售金额入账呢?
欣欣子
于2022-04-18 15:40 发布 714次浏览
- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
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您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06
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你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
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您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
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可以的
2017-09-04 22:00:33
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