老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
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如果业务招待费是专票 怎么做账 借:管理费用--业务招待费 借:应交税费应交增值税进项 贷:银行存款 (2)借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 ---应交增值税进项 (3)借:管理费用--业务招待费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后是这笔分录 进项税额转出平账 进项税也平账 老师这样做对吧
答: 您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
答: 你好! 年底汇总做分录冲销 借应交税费…应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费…应交增值税(进项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
那是这么做的对吗? 借:管理费用-业务招待费 1992.45 应交税费-应交增值税-进项税 119.55 贷:银行存款 2112 转出,借:管理费用-业务招待费 119.55 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 119.55
答: 你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
老师,用于招待的进项税转出的分录是:借:管理-招待,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?还是借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?
老师,购买烟酒收到一张专票,1、借:管理费用-业务招待费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 :库存现金 2、应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样两笔分录对吗?
;老师 进项税额转出的分录怎么做 比如是招待费进项转出 借 管理费用-招待费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 结转的时候贷 应交税费-应交增值税-进项转出?这样对吗
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吴美丽 追问
2020-05-14 13:35
李雪婷老师 解答
2020-05-14 19:00
吴美丽 追问
2020-05-14 20:48
李雪婷老师 解答
2020-05-15 08:36